題目

(   )不是內(nèi)部審計(jì)人員所提出建議的類型。

  • A

    為確保交易不會由未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行而增加一個程序

  • B

    為了確保未經(jīng)授權(quán)的人員無法接觸工資文件,應(yīng)實(shí)施相關(guān)控制

  • C

    為了確保提高生產(chǎn)經(jīng)理的薪酬,應(yīng)實(shí)施相關(guān)控制

  • D

    為了確保重要文件不會從計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中意外刪除,應(yīng)增加一個程序

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C選項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)人員所提出的建議的類型。A和B是增加內(nèi)部控制的建議,D是增加信息系統(tǒng)控制的建議。

多做幾道

當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員就企業(yè)活動的效率和效益發(fā)表意見,并提出改進(jìn)建議時,那么,這個審計(jì)人員是在執(zhí)行(   )。

  • A

    公眾公司財(cái)務(wù)報表審計(jì)

  • B

    政府財(cái)務(wù)報表審計(jì)

  • C

    合規(guī)審計(jì)

  • D

    經(jīng)營審計(jì)

下列(   )最能集中于評估資源使用效率的目標(biāo)。

  • A

    合規(guī)審計(jì)

  • B

    信息系統(tǒng)審計(jì)

  • C

    獨(dú)立審計(jì)

  • D

    經(jīng)營審計(jì)

下列(   )不屬于預(yù)防性控制。

  • A

    超過一定金額的交易需要兩個經(jīng)理授權(quán)

  • B

    采購、銷售等程序中需要實(shí)行職責(zé)分離

  • C

    對于訂單抽查發(fā)現(xiàn)的錯誤進(jìn)行修改

  • D

    在輸入訂單時系統(tǒng)自動進(jìn)行完整性檢查

檢測性控制(   )。

  • A

    可以作為對改正性控制的支持

  • B

    是內(nèi)部審計(jì)人員監(jiān)測控制流程缺陷時所使用的程序

  • C

    可以作為對預(yù)防性控制的支持

  • D

    是外部審計(jì)人員懷疑存在欺詐行為時所遵循的程序

與外部審計(jì)師相比,內(nèi)部審計(jì)更關(guān)注的領(lǐng)域是(   )。

  • A

    財(cái)務(wù)審計(jì)

  • B

    經(jīng)營審計(jì)

  • C

    合規(guī)性審計(jì)

  • D

    付款流程審計(jì)

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