某公司正在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析,以量化數(shù)據(jù)中心暴露給多種類型威脅下程度。下列哪種情形在調(diào)整保險(xiǎn)賠償金后的年暴露損失程度最高?
下列哪些是信息系統(tǒng)的潛在威脅?
I. 特洛伊木馬
II.輸入數(shù)據(jù)操控
III.計(jì)算機(jī)病毒
IV.數(shù)據(jù)盜竊
美國國會制定反海外腐敗法案的主要推動力是:
下列哪些是審計(jì)委員會的責(zé)任?
I.協(xié)助選擇會計(jì)方法和政策。
II.提供內(nèi)部控制程序文件。
III.簽署季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
IV.選擇審計(jì)師并批準(zhǔn)審計(jì)師薪酬。
V. 審查審計(jì)師改進(jìn)內(nèi)部控制的建議。
檢查風(fēng)險(xiǎn)是:
下列哪個選項(xiàng)體現(xiàn)了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中內(nèi)部控制的缺乏?
下列關(guān)于會計(jì)信息系統(tǒng)(AIS)的陳述哪一項(xiàng)是錯誤的?
規(guī)劃審計(jì)時,審計(jì)人員需要評估無意中未能對財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯報(bào)提出適當(dāng)?shù)男薷囊庖姷娘L(fēng)險(xiǎn)。審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)由什么組成?
在評估企業(yè)內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)的政策和程序結(jié)構(gòu)時,主要考慮因素是?
下列哪項(xiàng)違反了企業(yè)內(nèi)部控制的規(guī)定?